Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Каким документом делается эта проводка дт 41 кт 76

Счет 41 в бухгалтерском учете отображает все перемещения товарно- материальных ценностей , предназначенных для реализации контрагентам. Учет товаров наиболее часто используется на предприятиях торговой сферы. Использование сч. Счет 41 в бухгалтерском учете - это важнейшая составляющая системы контроля в торговых предприятиях.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Счет 41 - Товары

Quick links: content , navigation , search. Написать письмо автору. Как перевести базу 1С:Бухгалтерия предприятия редакция 2. Ответ: Переход выполняется путем установки соответствующего обновления для каждой версии конфигурации редакции 2. Стоимость данной услуги составляет 4 руб. Транспортные расходы закрываются, почему? Как посмотреть, что было распределено в НУ? Ответ: Чаще всего это происходит из-за отсутствия кредитового оборота по 41 счету.

Была излишне начислена и выплачена зарплата. Корректировать документы выплаты нельзя, иначе будет висеть остаток по кассе, но если изменить начисление, то НДФЛ начисленный и удержанный не совпадают. Товар поступает в бутылках, а расходуется в литрах. Как отразить это в программе? В нижней части документа указать товары, поступающие в бутылках, а в верхней - продукцию, списываемую в литрах. Организация ведет упрощенный учет НДС настройка в учетной политике.

После проведения документа формируем книгу покупок и декларацию по НДС. При этом в книгу покупок эта операция попадает, а в декларацию в строку раздела 3 эта сумма, как сумма вычета по НДС, не попадает. Как можно исправить эту ошибку? Только в этом случае сумма НДС при поступлении примется к вычету в декларации.

Ответ: Регламентированный учет предназначен для сдачи отчетности в органы на территории РФ. Она сдается в рублях, соответственно, другую валюту установить нельзя. С нового года наша организация будет осуществлять вид деятельности, который подпадает под ЕНВД. При этом несколько работников полностью переводятся на эту деятельность. Как нам можно поменять начисления для этих работников?

Ответ: Сначала по этой деятельности нужно задать способ отражения в учете. Задаем проводку Дт Затем добавляем новое начисление, в способ отражения подбираем созданную проводку, ставим галку, что начисление может относиться к деятельности ЕНВД. В нем мы сначала прекращаем старое начисление и указываем дату начала применения нового, относящегося к деятельности ЕНВД.

Каким документом можно сделать поступление валюты на валютный счет и ее продажу? Как при реализации основного средства можно восстановить сумму амортизационной премии, которая ранее была включена в расходы? Почему во всех декларациях по ЕСН программа показывает завышенную налоговую базу?

Если посмотреть ОСВ, то все нормально. Нужно проверить движения по этому регистру, например, с помощью универсального отчета. Наша организация приобрела земельный участок. После нескольких месяцев эксплуатации мы решили его разделить на 4 участка меньшей площади.

Каким документом можно отразить это разделение? Проводка должна выглядеть следующим образом:. Дт Сумма операции — стоимость нового участка. Эту операцию повторяем еще 3 раза по количеству участков. Почему обычный акт оказания услуг по документу в евро выводится на печать в валюте, а не в рублях? Передаем работнику организации спецодежду безвозмездно.

Но в результате этой передачи у сотрудника возникает доход. Как удержать НДФЛ с этого дохода? Нужно ли вводить новое начисление? Ответ: Начисление вводить не нужно.

И сумма дохода, и сумма налога должны отображаться в карточке 1-НДФЛ. Фирма покупает для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo отразить в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния? Ответ: Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт В случае нескольких авансовых платежей каким образом закрывать реализацию товаров и услуг?

Организация находится на упрощенной системе налогообложения, часть деятельности розничная торговля подпадает под ЕНВД. Ответ: Такие затраты, как коммунальные услуги, услуги связи и т. Каким образом это можно настроить в программе? Расходы распределяются при каждом квартальном закрытии месяца за март, июнь, сентябрь и декабрь.

В программе ведется учет по двум организациям. Как настроить 1С, чтобы отражались документы только по нужной в данный момент организации? Хотим вернуть некачественный товар поставщику. Проводим его, но он формирует проводку по НДС на счет Организация находится на общей системе налогообложения.

Документ автоматически заполняется, но когда мы его проводим, выходит сообщение, что для начисления не задан счет налогового учета.

Там обязательно нужно указывать все счета и бухгалтерского, и налогового учета, а также все субконто. Иногда при открытии этого справочника счета налогового учета не отображаются и их невозможно заполнить. По умолчанию там выбраны все системы.

Сначала нужно выбрать вторую или третью позицию в этих константах, сохранить. Затем опять поменять на все системы налогообложения. Авансовый отчет делаем в рублях, проводка по документу: Дт Как закрыть й счет? Наша организация получила по договору лизинга основное средство. Мы каждый месяц должны выплачивать лизинговые платежи, на них должен быть оформлен счет-фактура. Каким образом отразить эту операцию в программе? Затем на основании поступления сделать счет-фактуру и платежное поручение на перечисление лизингового платежа.

Организация часть производственных операций осуществляет за счет сторонней организации. При этом в переработку передаются одни материалы, а из переработки выходят другие, из которых уже производится продукция. Причем и переданные, и полученные материалы изначально должны отражаться на счете На переработку уходят все материалы, которые были переданы. Счет учета Счет затрат Почему при списании товара со склада списывается только количество, без суммы?

Учет по складам ведется количественно-суммовой. Ответ: Проблема в выставленной дате актуальности. Передвинуть ее можно через меню Сервис - Управление датой актуальности учета.

Как в товарно-транспортной накладной ввести количество мест? Почему не рассчитывает налог? Ответ: Сначала нужно ввести два новых способа отражения зарплаты. Счет по кредиту Счет по дебету Теперь заходим в пункт Зарплата — Начисления организаций.

Добавляем два новых начисления: больничный за счет работодателя и за счет ФСС. Код для НДФЛ - Ее нужно нажать после того, как произвели нужную настройку и сформировали отчет, ввести для этой настройки название, и она сохранится в списке настроек для отчета.

Как сделать так, чтобы оно заполнялось? Что можно сделать, чтобы бухгалтерские счета попадали в документы автоматически? У нас УСНО; проблема такая: все поступления денежных средств попадают в доходы принимаемые. Как исключить из доходов некоторые документы? Диалог позволяет задать сумму принимаемых доходов по документу то есть Вы можете исключить сумму как полностью, так и частично.

Ответ: Вы заполняли документ вручную и не выполнили расчет. Если заполнить автоматически, НДФЛ рассчитается. Мы ошибочно завели в базе организацию, набили по ней документы и формировали отчетность. Теперь хотим убрать ее из базы, все документы по ней пометили на удаление и удалили, а вот саму организацию удалить не получается, хотя удаление помеченных объектов не показывает на нее никаких ссылок.

c 10 на 41 в Бух, каким документом переместить?

Какой именно счет расходов дебетовать, при этом не уточняется. Напомним, что после Затем, руководствуясь п. Здесь можно выделить две ситуации. На такие покупки распространялись уже новые правила отражения НК.

Quick links: content , navigation , search. Написать письмо автору.

Вход Регистрация. Сдается мне что как материалы не перемещай - все равно останутся материалами: то есть никакими. А что как материалы нельзя продать? Не занимайтесь ерундой У нас типа тоже всякое на предприятии бывает не обманешь - не продашь

76 счет бухгалтерского учета (нюансы)

Ведомости у меня на счету 79 по ДТ ,00 это убыток так? Сообщение отредактировано:Thursday, February 11, AM. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проводки по услугам доставки. Фирма занимается строительными материалами и оказывает услугу доставки. На доставку выписываю акт. У меня в 1с8 вся сумма доставки идет на счет. ТОСЯ7 пишет: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проводки по услугам доставки. Викомакс пишет: astel пишет: Добрый день. Бухгалтера подскажите пожалуйста , а то запуталась совсем.

Учет готовой продукции и товаров согласно новому плану счетов

Разберемся, как отражается реализация товара, проводки по корректировке, а также как в бухгалтерии записываются подобные операции. На сч. Аналитика ведется по таким параметрам, как виды реализуемых ТРУ, структурные подразделения организации. Показатели и движения по субсчетам учитываются в течение всего месяца нарастающим итогом.

Tип счета: Активные Инвентарный.

Наша статья поможет разобраться в том, какие виды операций отражаются на счете, а также прояснит правила их бухгалтерского и налогового учета. Что делать, если невозможно взыскать претензию. В соответствии с планом счетов бухучета приказ Минфина России от Таким образом, на нем учитываются все расчетные операции, которые невозможно учесть на других счетах.

Реализация услуг: проводки

Возможны два варианта - когда новая цена больше либо равна стоимости приобретения товара и когда меньше. В первом варианте процедура переоценки заключается в замене ценников на товарах. При этом в бухгалтерском учете никакие записи не делаются. Точно также поступают и во втором варианте, если переоцененные товары будут проданы до конца отчетного года.

Отдаем шпалу в пропитку, какие проводки в 1С 8. Проверьте правильность!! Наша фирма на ОСНО покупает непропитанную шпалу белую , отдает ее на пропитку в стороннее производство, а потом продает уже пропитанную шпалу черную. Предыдущий бухгалтер делал следующие проводки: Дт 41 — Кт 60 купил белую, заплатил поставщику Дт 60 — Кт 51, провел услуги по пропитке Дт 20 — Кт 60, оплатил эти услуги Дт 60 — Кт 51, продал черную шпалу Дт 62 — Кт А где он взял черную шпалу — непонятно, в итоге в балансе такая чушь была, что он рисовал его от руки… Не хочется следовать его примеру, поэтому помогите разобраться!!!

Бухучет НДС: изучаем проект изменений

.

На сумму уценки товаров делается запись: дт 42 кт составляются две проводки: дт 42 кт 41 - на сумму торговой наценки по данному товару. товаров по продажным ценам, а это соответствие может быть только при Основным документом, регулирующим налогообложение в РФ.

.

.

.

.

.

.

.

Комментариев: 1
  1. morrrywork

    Как проверить наложен ли штраф? У меня литовская машина на просроченном транзите. Въезжал в страну лично. Письмо таможня через месяц после въезда прислала письмо с просьбой обратиться к ним для выяснения причин просрочки, но я его проигнорировал. Ещё было пару писем, я их даже не брал в руки от греха подальше. Да и вообще живу далеко не по прописке. Прошло уже полтора года, много раз вылетал за границу, думаю, если бы что-то инкриминировали, то не выпустили бы, верно? Все документы есть, кроме вот этого ньюанса со штрафом. Можно ли как-то проверить его статус? И есть ли отличия между штрафом и «добровольным взносом?

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2019 Юридическая консультация.